老师您好,
我想咨询一下,外贸企业收到审计服务增值税专用发票、外包服务(委托关联公司提供财务、业务的外包服务)增值税专用发票,是否可以抵扣?如果本年度没有发生内销,是否可以申请退还增值税?如果可以,什么时候可以申请,是年度么?是否在电子税务局上进行退税操作?在账务处理上是否是在收到退税款后做一笔分录即可?如下:
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)