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增值税专用发票抵扣问题
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7月份所属期误勾选了一张不该进项税额抵扣的发票,发现问题时已经过了7月份所属期增值税申报截止时间,是否可以在8月份所属期的增值税附表二中做进项税额转出?
1年前提出
Judy老师
我们首先需要考虑月份是否会因为这个进项税额导致应交增值税金额变动,如果不存在变动那么可以在8月份做进项转出,如果有影响那么就需要分析不抵扣原因后考虑是否需要做月增值税申报更正处理
1年前回复
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