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对海外提供研发服务开具增值税发票税率
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老师好,
如果我们对海外客户提供了研发服务,这些服务都是在中国境内完成的,那么我们给客户开具增值税发票的时候,是开具6%税率的增值税发票,还是按免税开票,然后将对应的进项税额作转出?
谢谢!
1年前提出
Judy老师
根据财税【2016】36号附件四,跨境提供研发服务适用零税率,因此,贵司可以按照零税率处理,也可以放弃零税率按照免税处理,如果按照免税处理需要提前做相关备案,同时申报免税收入当月对应进项需要做进项转出
1年前回复
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