老师,您好,
向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务适用适用增值税零税率。想咨询一下,我们公司和一家境外公司签订了研发服务合同,我们会将研发成果/报告等提供给这家境外的客户,境外客户会支付研发服务费给我们公司。但是在提供研发服务的过程中,我们会和这家境外公司委托的一家国内的公司进行技术沟通和合作,这家国内的公司也是为这家境外公司服务的。在这种情况下,我们给这家境外公司提供的研发服务属于完全在境外消费的吗?可以适用增值税零税率吗?
谢谢!